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WM真人app北京市房山区园林绿化局2023年度部门预算公开目录

时间 : 2023-02-05 20:38:00

  根据房山区人民政府机构改革方案,设立北京市房山区园林绿化局,内设8个科室和1个机构,分别为党政办公室、人事科、林政资源科、造林营林科、产业发展科、绿化联络科、园林管理科、森林防火科和综合执法队,下设独立核算基层事业单位11个。分别为北京市房山区林果科技服务中心、北京市房山区南梨园林场、北京市房山区周口店林场、北京市房山区园林四所、北京市房山区良乡园林所、北京市房山区城关园林所、北京市房山区长阳园林所、北京市房山区滨水森林公园管理处、北京市房山区平原造林管护中心、北京市房山区上方山国家森林公园管理处、北京市房山拒马河水生野生动物自然保护区管理所。

  (1)贯彻落实国家关于园林绿化工作的法律、法规、规章和政策,起草本区园林绿化工作的行政规范性文件草案,并负责组织实施和监督检查;负责本区园林绿化的普法教育和宣传工作。

  (2)组织、指导和监督本区绿化美化、植树造林和封山育林等工作;组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作;负责园林绿化重点工程的监督、检查、管理工作;组织、指导生态林的建设、保护和管理;组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。

  (3)制定本区园林绿化发展中长期规划和年度计划,并组织实施。承担管理和保护森林资源的责任;监督管理直属国有园林绿化资产;监督管理园林绿化建设项目专项资金;组织编制、申报林木采伐限额,对林木采伐实行审批发证管理及迹地更新造林管理;监督检查林木凭证采伐、运输;拟订集体林权制度和林业改革意见,并组织实施;会同有关部门依法调处林权纠纷;负责林木种苗生产经营的行政管理。

  (4)承担保护本区陆生野生动植物的责任;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和利用工作;组织开展陆生野生动物疫源疫病的监测工作;依法组织开展生物多样性保护和林木种质资源保护工作,组织、指导林木、绿地有害生物的检疫、普查、预测、预报和防治工作。

  (5)落实本区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施;组织、指导开展防火巡护与视频监控、火源管理、防火设施建设与管理、防火宣传教育、火情早期处理等工作,并监督检查;参与森林火灾应急处置,负贵火因调查、火损鉴定、灾后评估等工作。

  (6)根据需要组织制定本区园林绿化管理标准和规范,并监督实施;组织实施国家和市有关古树名木、公园、自然保护区(指森林和野生动植物类型自然保护区以及湿地保护体系,下同)、风景名胜区等建设标准和管理规范。

  (7)负责本区公园、风景名胜区的行业管理;组织编制公园、风景名胜区发展规划,监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理;负责公园、风景名胜区资源调查和评估工作。

  (9)研究提出本区林业产业发展的有关政策、措施,拟订相关发展规划;负责林果、花卉、蜂蚕、林木种苗、森林资源利用等行业管理。

  (10)拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划,指导相关重大科技项目的研究、示范、开发和推广;负责园林绿化信息化的管理;负责组织、指导、协调本区林业碳汇工作;负责园林绿化方面的对外交流与合作。

  (11)承担房山区绿化委员会的具体工作;负责全区绿化美化和全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作;组织和协调落实驻区、赴区中央、市属单位及驻区部队的义务植树任务;组织落实首都绿化委员会办公室部署的各项任务。

  北京市房山区园林绿化局行政编制44人,实际28人;事业编制316人,实际303人;聘用人员0人。

  贯彻科学发展观念,进一步增强园林绿化高质量发展的意识。一是坚持规划引领。2023年,我区在市局要求和指导下,计划完成“3个规划、3个方案”编制工作,分别是园林绿化专项规划、林地保护规划、自然保护地总体规划和房山区生态公益林森林质量提升5年方案、城市公园提升方案、林业产业发展实施方案。二是坚持生态优先。进一步优化森林绿地生态功能,实施浅山生态修复和山区生态保护,完成市级重点生态工程森林健康经营林木抚育8.9万亩,实施1.6万亩平原生态林林分结构调整,今年计划实施10处平原森林质量提升区级示范区和15处生物多样性保育小区建设。三是坚持科学管理。进一步提升精细化管理水平。通过典型带动、示范引领,大力发展新型集体林场管理模式,力争2023年平原地区生态林全部纳入集体林场管理,总结经验、形成机制,不断完善和固化管理模式,制定一系列考核、监督、绩效评价机制和办法;继续深化“智慧园林”系统建设,着重做好全区29.6万亩生态林和1290万平方米城市绿地精细化管理水平,实现由“大块造”向“精细管”的转变。

  树立系统治理理念,进一步提升生态资源的价值体现。一是创新思路,不断提升城市园林建设水平。研究公园管理与服务的市场化、社会化衔接机制,不断完善公园绿地的休闲游憩、露营健身、文化科普等功能,推动文旅商体融合发展,增强百姓绿色福祉新需求;大力推进“减围栏、促联通”工作,增加公园绿地利用率,让绿意与城市有机融合,实现还“绿”于民,今年计划对府前广场、昊天公园、朝曦公园、长阳公园等6个公园提升改造。二是增量提率,持续扩大生态空间。紧密结合全市“疏整促”,城市更新行动、战略留白、揭网见绿等重要任务,加大“以绿治乱、以林管地”的力度,全年计划完成公园绿地10万平方米、小微绿地10万平方米、口袋公园60万平方米,改造全龄友好型公园3处,力争公园500米服务半径覆盖率达到95%,人均绿地面积显著提高。三是绿色富民,加快实现林业生态价值效益。培育引导现代绿色产业,制定“十四五”期间林业产业规划和实施方案,做大做强特色林果、种苗花卉、观光采摘、林下经济、森林旅游等新兴产业。全面落实林长制,进一步压实“一长两员”末端管护模式,积极研究生态林管护员政策、生态公益林补偿机制、平原养护、新型集体林场管理细则等制度,拓宽兴绿富民路径,真正实现“林长治”的目标。

  遵循自然和谐思维,进一步打造绿色生态文化“金名片”。一是让创森成果成为最广大群众爱绿护绿的自觉行动。进一步完善城市休闲公园、绿地、广场、乡村郊野公园的自然体验、文化活动、科普教育等基础设施和场所建设;实施“一园一景”“一路一策”计划,今年完成有特色、重科普、强服务的四个主题公园建设和10公里城市绿道建设、24个主要大街节点微景观建设,“让城市融入自然”得到初步显现。二是积极推动生物多样性保护工作。全力协调服务好北京大熊猫繁育基地项目建设,实施好青龙湖公园周边环境提升项目,加快协调项目周边基础设施、环境、停车等建设计划;加强拒马河自然保护区管理、建立常态化管理机制和执法检查队伍,推动十渡“黑鹳之乡”品牌建设,形成生态科普、自然教育的重要场所;完成全区生物多样性调查和生态监测体系建设;深挖“古树文化”,加大对上方山国家森林公园古树名木小区的投入,建设自然教育基地,让古树活起来,释放新价值。三是增信提力,牢牢守好生态资源安全屏障。积极开展“红色传承、绿色先锋”主题教育活动,树立党建红色品牌,不断提高园林系统干部的责任感和主动性;完成全区森林健康经营五年实施计划,加大防火、防灾、防虫等基础设施建设力度和“林长制”综合管理平台建设,实现“全区一张网、监管一条线、展示一平台”。同时,加强执法队伍建设,严格涉林涉绿资源监管,提高执法处置和打击力度的精准化水平。

  (一)基本支出预算10015.424832万元,占总支出预算10.49%,比2022年9184.846180万元增加830.578652万元,增长9.04%。增加原因为人员变动及调整薪级工资、社保等,增加基本支出经费。

  (二)项目支出预算85487.580000万元,比2022年108506.360000万元增加减少23018.780000 万元,下降21.21%,减少原因为减少新一轮百万亩造林项目。部门预算项目主要城乡社区支出、农林水支出等。

  北京市房山区园林绿化局本级及下属基层单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

  2023年“三公经费”财政拨款预算23.600000万元,比2022年“三公经费”财政拨款预算增加减少7.224200万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元,与2022年持平。

  2、公务接待费。2023年预算数0.00万元,比2022年预算数1.394200万元减少1.394200万元,主要原因:减少公务接待。

  3、公务用车购置费及运行费。2023年预算数23.600000万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0.00万元,与2022年持平;公务用车运行费2023年预算数23.600000万元,其中:公务用车加油6.000000万元,公务用车维修10.000000万元,公务用车保险7.000000万元,其他0.600000万元。比2022预算数29.430000万元减少5.830000万元,主要原因:减少公务用车运行费用。

  2023年北京市房山区园林绿化局的机关运行经费财政拨款预算142.419114万元。

  2023年北京市房山区园林绿化局政府采购预算总额3393.350000 万元,其中:政府采购货物预算180.000000万元,政府采购工程预算3213.350000万元,政府采购服务预算0.00万元。

  2023年北京市房山区园林绿化局政府购买服务预算总额 814.050000 万元,其中:财政拨款 814.050000 万元。

  2023年,填报绩效目标的预算项目39个,占全部预算项目39个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算85487.58万元,占全部项目支出预算的100.00%。

  1.“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  截止2022年底,本部门固定资产总额18446.869091万元,其中:车辆129台,2342.424151万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、119.010000万元,单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、405.000000万元。

  联系地址:北京市房山区长阳镇昊天北大街38号CSD联系邮箱:/span>

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